Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06) | Rp415.348.743,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp40.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.03 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp12.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.04 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp42.169.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp509.717.743,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp69.800.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp93.850.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp45.250.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.07 | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | Rp45.884.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp254.784.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp34.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp23.243.113,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp30.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp87.443.113,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp9.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.05 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp9.384.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp18.384.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp15.476.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp10.800.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp26.276.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||